Юридические основы аудита — страница 11

  • Просмотров 24439
  • Скачиваний 3198
  • Размер файла 24
    Кб

и не облагаемых налогом. Учет счетов-фактур производится: 1.      В книге продаж. В хронологическом порядке по мере отгрузки товаров (работ, услуг) или получения предоплаты (аванса), но не позднее 10 дней с даты отгрузки или получения предоплаты соответствующие счета-фактуры должны быть отражены в книге продаж. Данные по всем счетам-фактурам, занесенным в книгу продаж являются основанием для правильного и

своевременного исчисления налогооблагаемого оборота по НДС. 2.      В книге покупок. Если суммы НДС по оплаченным счетам-фактурам подлежат зачету, то эти счета-фактуры переносятся из журнала учета полученных счетов-фактур в книгу покупок в тот отчетный период, когда возникло право на их возмещение из бюджета. Право на возмещение из бюджета сумм НДС возникает в случае если товар (услуга, работа) оплачен (и в платежном

документе выделена сумма НДС), получен (в накладной также должен быть выделен НДС) и выписан счет-фактура. Если суммы НДС по оплаченным счетам-фактурам не подлежат зачету или счет-фактура выписан на необлагаемую продукцию, то эти счета-фактуры переносятся из журнала учета в книгу покупок в тот отчетный период, когда осуществляется бухгалтерский учет этих операций. Необходимо организовать также раздельный учет по приобретаемым

ресурсам, используемым при производстве дотируемой продукции. Необходимо также отметить, что счета-фактуры, выписанные по предоплате, не учитываются в книге покупок. 2.      Какая стоимостная величина является вступительным сальдо по счету 62? Вступительным сальдо будет являться по дебету - сумма задолженности покупателей и заказчиков по отгруженной им продукции, сданным работам, услугам, по кредиту – сумма

задолженности организации перед покупателями. 3.      Как проверить правильность вступительного сальдо по счету 62? 4.      Какие стоимостные величины Ведомости отгрузки и реализации продукции представляют собой дебетовый и кредитовые обороты счета 62. Дебетовый оборот составляют суммы отгруженных товаров в отчетном месяце – в данном случае 48000+72000=120000. В кредитовый оборот входят суммы полученные за товар

(работы, услуги), в данном случае – 48000. При проверки ведомости отгрузки и реализации продукции за 1999г. обнаружены следующие ошибки Дата и номер счет-фактуры Дата и № накладной Покупатель Количество отгруженной продукции Отпускная цена за единицу отгруженной продукции Стоимость отгруженной продукции по отпускной цене включая НДС Стоимость отгруженной продукции без НДС Отметки об оплате Сумма оплаты Отгружены и не оплачены в