Расчет экономический показателей РУЭС на планируемый год — страница 14

  • Просмотров 404
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 274
    Кб

в текущем году. С каждого рубля затрат на производство и реализацию продукции РУЭС по плану получит 19,09% чистой прибыли, которая вырастет на 6,74% относительно текущего года. Снижение себестоимости100 руб. продукции относительно текущего года составит 4,64%. А прирост производительности труда по-сравнению с текущим годом составит 35,09%. Данный расчет курсовой работы является рациональным и отвечает всем требованиям постоянного

повышения эффективности деятельности предприятия. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. – М.: Издательство стандартов,1996. Закон Республики Беларусь «О связи».// НЭГ, 1994, № 46. Закон «О предприятиях в Республике Беларусь».// НЭГ, 1993, № 13 – 14. Н.Г. Плетенкина. Экономика в отрасли связи. Курс лекций. Часть 1. – Вт. ВГКС: 2004. – 86

с Положение о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов. // НЭГ, 2003, № 20. Срапионов О.С., Демина Е.В., Свистельников Г.А. и др. Экономика, организация и планирования производства во всех подотраслях связи. – М.: Радио и связь, 1989-416 с. Экономика предприятия: Учебное пособие / А. А. Калинка. – Мн.: Ураджай, 2001. – 250 с. Экономика связи. / Под ред. О.С. Срапионова. – М.: радио и связь. 1992.– 320 с. ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное) Исходные данные для расчета курсовой работы Таблица А1 Наименование показателей Ед.изм. Значение 1 2 3 1 Доходы от услуг связи в текущем году 1.1 Междугородная телефонная связь тыс.руб. 350561 1.2 Городская телефонная связь тыс.руб. 202254 1.3 Сельская телефонная связь тыс.руб. 67587 1.4 Телеграфная связь тыс.руб. 35254 1.5 Радиофикация тыс.руб. 32258 1.6 Другие виды электросвязи тыс.руб. 45259 2 Панируемый прирост доходов 2.1 Междугородная

телефонная связь % 15 2.2 Городская телефонная связь % 18 2.3 Сельская телефонная связь % 1.5 2.4 Телеграфная связь % 8.5 2.5 Радиофикация % - 2.6 Другие виды электросвязи % 10.5 3 Планируемая выручка от реализации продукции др.видов деятельности тыс.руб 84695 4 Число работников на начало планируемого года чел 72 5 Планируемое увеличение численности работников чел 4 в мае 6 Планируемое уменьшение численности работников чел 3 в 4 кв. 7 Балансовая

стоимость ОПФ на начало планируемого года 7.1 Здания тыс.руб. 520426 7.2 Машины и оборудование тыс.руб 420541 Продолжение таблицы А1 1 2 3 7.3 Передаточные устройства тыс.руб 499254 7.4 сооружения тыс.руб 25785 7.5 Транспортные средства тыс.руб 55364 7.6 Прочие тыс.руб 9857 8 Ввод в эксплуатацию основных фондов в планируемом году 8.1 Здания тыс.руб - 8.2 Машины и оборудование тыс.руб 5850 в июне 8.3 Передаточные устройства тыс.руб 5250 время не пла нир. 8.4 Сооружения