Финансовая политика и стратегия РФ — страница 7

  • Просмотров 947
  • Скачиваний 4
  • Размер файла 573
    Кб

Таблица 5.1 млрд. руб. Показатель Оценка Прогноз 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2 3 4 5 6 Доходы 6 561,3 6636,2 7346,9 8 097,4 %% к ВВП 17,0 15,7 15,7 15,5 Источники покрытия дефицита 3418,8 3186,6 2011,7 1563,8 %% к ВВП 8,9 7,5 4,3 3,0 Расходы (предельный объем) (1+2) 9980,1 9822,8 9358,6 9661,2 %% к ВВП 25,9 23,2 20,0 18,5 в том числе нераспределенные ресурсы 80,0* 234,0** 483,1** %% к общему объему расходов 0,8 2,5 5,0 Изменения к предыдущему году 2409,2 - 157,3 - 464,2 302,6 % (в номинальном выражении) 6,3 - 1,6 - 4,7 3,2 % (в реальном

выражении) 5,5 - 1,8 - 5,1 3,0 * - резерв в составе ведомственной структуры расходов; ** - условно утверждаемые расходы При этом несмотря на сокращение общего объема расходов в реальном выражении и их доли в ВВП объем расходов федерального бюджета по отношению к ВВП в 2010-2012 годах будет превышать показатели 2005-2006 годов (15,9-16,3% ВВП) и 2007-2008 годов (18,1-18,2% ВВП). Особенно значительным это превышение будет в 2010 году, что вызвано необходимостью

исполнения принятых расходных обязательств и реализации антикризисного плана Правительства Российской Федерации, включающего в том числе решение об отсрочке введения решения об увеличении страховых взносов в систему социального страхования, приводящее к значительному увеличению расходов федерального бюджета на финансирование дефицита Пенсионного фонда Российской Федерации (таблица 5.2). Таблица 5.2. Динамика расходов

федерального бюджета в %% к ВВП Показатель Отчет Оценка Прогноз 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Расходы федерального бюджета , в %% к ВВП 16,3 15,9 18,1 18,2 25,9 23,2 20,0 18,5 3) определение объемов бюджетных ассигнований на исполнение других расходных обязательств с уточнением сроков решения поставленных задач, концентрации ресурсов на наиболее значимых мероприятиях и объектах, оптимизации расходов на обеспечение деятельности органов

государственной власти и федеральных бюджетных учреждений с учетом отраслевых особенностей, повышение эффективности средств, направляемых на поддержку реального сектора экономики, отказа от непервоочередных расходов. Таблица 5.3 Динамика расходов по группам расходных обязательств (оцен-ка) 2010 год (прогноз) 2011 год (прогноз) 2012 год (прогноз) млрд. рублей %% к 2009 году доля в общем объеме расходов млрд. рублей %% к 2010 году доля в общем

объеме расходов млрд. рублей %% к 2011 году доля в общем объеме расходов Расходы, всего 9980,1 9822,8 100,5 100,0 9358,6 95,3 9661,2 103,2 Расходы без учета условно утвержденных 9 124,6 92,8 100,0 9178,1 98,1 100,0 в том числе: Публичные и приравненные к ним расходные обязательства 3192,0 3925,2 123,0 39,9 3657,7 93,2 40,0 4007,6 109,6 43,7 Приоритетные направления государственной политики (мероприятия) 3244,9 3339,4 102,9 33,9 3 3346,9 100,2 36,7 3160,3 94,4 34,4 Иные расходные обязательства 3543,2 2558,2 72,2 26,2 2120,0 83,0 23,3 2010,2 94,8